财政·税收·审计财政年度财政结算情况概述 【年度财政结算情况概述】 2005年,全市各级财政部门认真落实市委、市政府的总体部署和市七届人大四次会议精神,锐意进取,务实开拓,较好地完成全年工作任务。
全市地方财政总收入697 461万元,为预算的134.29%,比上年增长 3.1%;总支出694 621万元,为预算的133.74%,增长2.83%,净结余2 840万元。其中:市区地方财政总收入583 891万元,为预算的135.2%;总支出583 128万元,为预算的135.02%;净结余 763万元。县级地方财政总收入113 570万元,为预算的129.8%;总支出111 493万元,为预算的1 27.43%;净结余2 077万元;全市共上缴中央、省级税费362.2亿元,增长10.1%,其中上缴中央296.6亿元,上缴省65.6亿元。
按照省对市(地)党政领导班子和主要领导干部经济工作实绩考核指标,全市财政上划收入完成 26.5亿元,一般预算收入完成 45.9亿元,流转税、所得税占全口径财政收入的比重达到56.2%,分别超出考核指标11 个、6.7个和10.7个百分点。应得49分,超出基础分(30分)19分。
市本级(含高新区、不含五个区,下同)地方财政总收入519 437万元,为预算的 135%;总支出518 806万元,为预算的135%;净结余631万元。
市本级各项收入执行情况
(一)一般预算总收入487 169万元,为预算的132.7%,超收119 990万元,其中:
——增值税、营业税、企业所得税54 367万元,为预算的124.6%,超收10 717万元。主要是经济增长和加强征管增收。
——城市维护建设税和专项收入204 974万元,为预算的 148.1%,超收66 607万元。主要是原油高价位使城建税和教育费附加超收。
——其他税费收入68 875万元,为预算的172.1%,超收28 845万元。主要是房地产交易量、个人薪金收入增长使契税和个人所得税增加,以及部分行政事业性收费由预算外纳入预算内管理使收入增加。
——一般预算调拨收入158 953万元,为预算的 109.5%,超收13 821万元,主要是各区公安、土地上划市级管理,使各区上解收入增加。
(二)基金预算总收入32 268万元,为预算的177.2%,超收14 055万元。主要是用地量增加、土地使用实行招拍挂使土地有偿使用收入增加。
市本级各项支出执行情况
(一)一般预算总支出486 758万元,为预算的132.6%,超支119 579万元,其中:
——基本建设支出43 112万元,为预算的156.8%,超支15 612万元。主要是增加了城市基础设施建设投入。
——企业挖潜改造支出69 340万元,为预算的630.4%,超支58 340万元。主要是为了加快经济发展,加大了项目资金投入。
——科技三项费及科学事业费4 719万元,为预算的88.2%,短支 631万元。主要是高新区部分年初预算项目没有执行。
——农林、水、气象支出13 654万元,为预算 119.3%,超支2 211万元,主要是增加了市区地籍管理信息系统、汛期应急水利工程建设和农业抗灾支出。
——教育支出72 127万元,为预算的101.3%,超支905万元,主要是普调工资增加支出。
——各部门事业费及行政管理费支出86 699万元,为预算的116.1%,超支12 032万元。主要是机关事业单位工作人员发放目标考核奖和通讯费及普调工资增加支出。
——抚恤和社会保障支出12 082万元,为预算的85.3%,短支2 085万元。主要是对上争取资金较多,节约了本级支出。
——公检法司支出44 060万元,为预算的170.4%,超支18 195万元,主要是发放目标考核奖和通讯费及各区公安上划市级管理增加支出。
——城市维护费支出11 828万元,为预算的102.4%,超支281万元。
——政策性补贴支出79万元,与预算持平。
——专项支出47 788万元,为预算的108.7%,超支 3 842万元。主要是教育附加、排污费超收后同收同支。
——其他支出16 525万元,为预算的 176.6%。超支7 170万元。主要是增加机关事业单位工作人员住房货币化补贴资金。
——一般预算调拨支出64 745万元,为预算的 106.1%,超支3 707万元。主要是高新区对各区税收返还及市里对困难区的补助增加。
(二)基金预算总支出32 048万元,为预算的176%,超支13 835万元,主要是土地有偿使用收入超收后同收同支。
(徐卫刚)