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收支执行情况

收支执行情况



  [收支执行情况]实现财政总投人32789万元,总支出32789万元,预算收支平衡。
  (一)财政收入
  1、一般预算收入实现20069万元,完成全年预算的143.4%,为上年的131%,同比增长4707万元。其中:
  增值税完成3165万元,为预算的144%,同比增长36%,增收834万元。
  营业税完成2412万元,为预算的121%,同比增长28%,增收526万元。
  城建税完成3398万元,为预算的119%,同比增长11%,增收327万元。
  企业所得税完成1553万元,为预算的201%,同比增长91%,增收814万元。
  个人所得税完成5048万元,为预算的241%。同比增长85%,增收2324万元。
  教育附加完成1470万元,为预算的123%,同比增长17%,增收217万元。
  其它地方各税完成3023万元,为预算的105%,同比持平。
  2、一般预算调拨收入完成12674万元,为预算的117%,主要是增加了调资专项补助及宏伟园区税返。
  3、上年节余46万元。
  (二)财政支出完成情况
  1、一般预算财政支出28319万元,完成预算的136.2%,为上年的122%,同比增加5067万元,主要大类支出如下。
  农业支出完成1172万元,为预算的144.51%,同比减少9.85%。
  工交商事业费完成1025万元,为预算的136.3%,同比增加42.96%,增长308万元。
  教育事业费完成2202万元,为预算的102.95%,同比增加4.16%,增支88万元。
  其它部门事业费完成5895万元,为预算的273.42%,同比增加73.13%,增支2490万元。
  行政管理费完成4419万元,为预算的130.62%,同比增加25.47%,增支897万兀。
  公检法司事业费完成5186万元,为预算的123.95%,同比增加19.91%,增支861万元。
  城维费完成1486万元,为预算的153.51%,同比增加3.55%,主要用于亮化、绿化工程。
  2、一般预算调拨支出完成4449万元,为预算的104%。
  3、预算节余21万元。