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内部审计

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  1999年,从内部管理入手,主要完成了四次现场监督检查,两次非现场检查,组织全行职工学习《中华人民共和国行政复议法》、《行政处罚法》,并对其进行了考试。全年出具内审报告8篇,制定内审检查实施方案1份,提出整改建议15项,查出违规资金135 770万元。
                                     (周素琴)