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财务收支审计

财务收支审计



  1999年,审计部对林业集团公司所属的23户行政事业单位进行了定期审计。审计是以预算外收支管理、有无盲目决策和财务收支的合法性、合规性为重点进行的。经过审计,多数单位财经纪律执行的比较好,但也有部分单位存在一些问题。这些问题主要是虚列一次性费用,取暖费18.3万元,截留中专学费收入2.8万元,账外资金0.4万元,计划外购置设备、修车费用28.9万元,挪用事业储备周转金27.0万元,扩大开支范围3.6万元,其他资金78.3万元。建议林业集团公司收缴到户违纪资金4.7万元,合计159万元。根据监督与服务的审计原则,在审计过程中,对这些事业单位财务收支管理方面存在的问题,提出整改建议36条。
                                     (孙洪恩)