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内审管理

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  [内审管理] 围绕中央银行职责、内审中心任务开展工作,坚持“监督同级,下查一级”的工作原则,对中心支行和所辖县支行进行 7次现场检查,其中1次常规内审检查、6次专项内审检查。出具现场检查报告 7篇。参加中心支行组织的《重要岗位人员调查》、《中国人民银行真实性检查》和《关于对城市信用社整顿工作进行全面检查及进一步推进整顿工作》的检查工作。积极参与、探讨同级监督的新思路和内审理论的研究等。         (周 正)