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稽核审计

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  [稽核审计] 按照省行下达的稽核工作任务,对分行营业部和 2个代理行的收购资金管理及使用情况进行现场稽核,对有的代理行“一基三专”帐户使用不规范,附营业务管理偏松等情况,提出整改意见,部署整改方案,落实整改措施,已纠正,11月份对1999年度养老保险基金进行稽核,未发现问题。                        (孟宪华)