综述
林业企业内审
综述
[综述] 2000年,林业集团公司审计部围绕全区经济工作,讲学习、讲政治、讲正气,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计方针,保质保量地完成审计项目15个,其中计划内项目11个,计划外项目4个,超额完成全年工作计划。审计396个核算单位,查出违规资金34 529.1万元;违纪资金23 565.1万元;资产不实24 051.9万元;负债不实2178.7万元;损益不实18 379.1万元,国有资产流失2522.6万元,促进增收节支2710.2万元;上报《审计报告》38份,审计评价5份,提出各种合理化建议73条;编辑内部审计信息5期;收缴违纪资金44.2万元。对查处有关单位违反财经纪律,私存账外资金 192.9万元问题,按照林业集团公司领导的批示,在全区予以通报批评。
为进一步提高审计工作质量,防范审计风险,印发《大兴安岭林业集团公司审计质量控制办法》、《审计企业经营责任审计工作方案》、《离任经济责任审计工作方案》、《企事业单位资产、负债和损益审计工作方案》、《审计部审计复核工作规则》等规章制度,为促进内审工作“三化”建设发挥积极作用。 (吕光鑫)