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内部审计

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  贯彻总行及沈阳分行内部审计监督工作部署,重点向风险型审计转变,全年开展审计项目18个,完成中心支行机关5名部门负责人履职审计、2名县支行行长履职审计、11项专项审计。按沈阳分行工作安排,5月选派1名职工参加对沈阳分行营业管理部货币信贷与调查统计业务专项审计,6月选派2名同志参加对营口市中心支行科技综合管理专项审计,8月选派1名同志参加对葫芦岛中心支行调查统计业务专项审计,发现问题62条,提出整改建议44条。