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综述

林业企业内审

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  【综述】
  2013年,林业集团公司审计部围绕地委、行署中心工作,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,发挥审计保障林区经济社会健康运行的“免疫系统”功能。全年实施审计项目211项,审计总金额3 575 927万元,查出不规范资金151 566.3万元,审减工程支出682.8万元,提出审计意见和建议313条。规范基建项目管理,完成重点投资项目审计15个,审计投资38 417万元。强化企业经济和经营目标责任审计,完成审计林业局10个、直属企业7个,调整企业利润283.3万元,提出意见和建议34条。完成领导干部经济责任审计项目39项,审计资金957 080万元,发现不规范资金1469.2万元。强化财务收支审计,完成审计项目69项,审计金额600 893.4万元, 查出不规范资金15 811.6万元。组织实施天保、森林经营专项资金审计,开展中央财政资金专项审计,查出虚列、挪用、挤占等问题12类。组织开展资产负债和损益审计调查,提出审计建议12条。全年报送审计综合信息92篇,被《中国审计报》、《大兴安岭日报》、黑龙江政府网站等媒体采用63篇次。