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第三节 离任审计

第三节 离任审计


离任审计是对厂长(经理、队长)离任进行经济责任审计。包括核实资产负债的真实性,揭露经营管理中存在的弊端,完善企业内控制度,维护国家、企业、职工的三者利益。
  为了客观公正、实事求是地评价离任干部在任职期间经营业绩,确定经济责任,应对其任期内与经济责任、经营管理密切相关的经济活动进行全面的审计、检查验证、避免其离任后在资产负债方面出现问题,发生相互推诿和扯皮现象,侧重核实资产负债的真实性、准确性,做到分清责任,不留后患。
  农场审计科自1987~2000年度,共开展单位主要行政领导离任经济责任审计159 个单位和个人,累计审计资金总额61260.93万元,收缴各项违纪款3380247.10元。查处违纪资金总额2873761.65元,违规资金总额1815621.59元。处理处罚责任人74人,罚款31400.70元。固定资产账实不符原值1202855.70元,固定资产净值240145.97 元。存货账实不符1384496.20元,收缴无法支付的应付款762448.10 元。提出合理化建议339 条。
  1987年对汽车队和物资科2个单位的行政领导离任经济责任审计,审计资金总额5167万元,提出合理化建议4条。
  1988年对二十二队等10个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额11478.4万元。提出合理化建议19条。
  1989年对粮油加工厂等15个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额1477.18 万元,收缴各项违纪款10492.89元,查处违纪资金总额6792.54 元,违规资金3700.35元。固定资产账实不符原值10668.63元,提出合理化建议15条。
  1990年对十三队等5 个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额672.71万元,收缴各项违纪款7068.89 元,查处违纪资金总额7068.89 元,违规资金总额44156.56元。固定资产账实不符原值6893.79 元,存货账实不符935.87元。
  1991年对十队等15个单位开展单位主要行政领导离任审计,审计资金总额3315.71 万元,收缴各项违纪款82060.23元。查处违纪资金总额144736.24 元,处理处罚责任人3 人次,罚款542.65元。
  固定资产账实不符原值372566.73 元,固定资产净值为30437.56元,存货账实不符18771.49元,收缴无法支付的应付款173.91元,提出合理化建议62条。
  1992年对二十二队等17个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额246465万元,收缴各项违纪款20491.23元,查处违纪资金总额170806.94 元,违规资金总额27939.92元,处理处罚责任人3 人次,罚款465.62元。固定资产账实不符原值66551.56元,固定资产净值20791.27元,存货账实不符40987.95元,收缴无法支付的应付款6345元,提出合理化建议35条。
  1993年对粮管站等6 个单位领导开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额1071.53 万元,收缴各项违纪款10670.54元,查处违纪资金总额118893.50 元,违规资金28116.18元,处理处罚责任人2 人次,罚款372.5 元,存货账实不符16180.02元。
  1994年对种子公司等15个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额1974.10万元,收缴各项违纪款185434.28 元,查处违纪资金总额33157.69元,违纪资金总额11017.69元。
  提出合理化建议23条。
  1995年对酱菜厂等11个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额为2911.48万元,收缴各项违纪款128276.54 元,查处违纪资金总额167771.70 元,违规资金总额329218.95元,处理处罚责任人6 人次,罚款1468元,提出合理化建议29条。
  1996年对工会等8 个单位开展单位主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额8820.71万元,收缴各项违纪款301199.85元,查处违纪资金总额301199.85元,违规资金总额187440.07万元,提出合理化建议18条。
  1997年对林业公司等14个单位开展主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额3187.57万元,收缴各项违纪款524028.29 万元,查处违纪资金总额540056.50 元,违规资金总额为281721.88元,处理处罚责任人10人次,罚款8951.45 元。固定资产账实不符原值22300 元,固定资产净值18286 元,提出合理化建议22条。
  1998年对三队等12个单位开展主要行政领导离任经济责任审计,累计审计资金总额6981.33万元,收缴各项违纪款579075.11 元,查处违纪资金总额528017.11 元,违规资金233361.40元,处理处罚责任人15人次,罚款9771.08 元。固定资产账实不符原值18480 元,固定资产净值4974.20 元,收缴无法支付的应付款41286.92元,提出合理化建议35条。
  1999年对二队等13个单位开展主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额9241.34 万元,收缴各项违纪款954536.96 元,查处违纪资金总额229298.87 元,违规资金总额82806 元,处理处罚责任人14人次,罚款3079.40 元。固定资产账实不符原值5700元,固定资产净值3676.59元,存货账实不符1240元,收缴无法支付的应付款714642.27 元,提出合理化建议39条。
  2000年对一队等16个单位开展主要行政领导离任经济责任审计,审计资金总额17478.08万元,收缴各项违纪款632712.29 元。查处违纪资金总额625962.29 元,违规资金总额542017.72元,处理处罚责任人21人次,罚款6750元。固定资产账实不符原值699695.02 元,固定资产净值161980.35 元,存货账实不符1306380.80元,提出合理化建议38条。