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第六节 监督 审计

第六节 监督 审计



                   第六节 监督 审计
  为了保证财务管理和计划的实施,财务大检查是一项不可缺少的工作制度。农场每年组织的财务大检查不仅交流了财务管理经验,提高了业务水平,更主要的是检查出违反纪律和制度的事件,及时堵塞漏洞,挽回国家的财产损失,并促进财务计划的全面完成。1985年查出五队“流通券”案件,1994年查出乳品厂会计贪污问题,配合纪委处理了有关人员,为农场挽回了经济损失。
  财务计划执行情况,是职工代表大会审议的重要议程,以接受群众监督,体现了职工当家理财的民主权利。
  1984年,农场设财务稽查员,由韩宗芳担任。1987年,计财科会计赵淑香兼审计员。1988~1989年,审计工作设在政治处,常文贵、赵淑香先后任审计员。1990年设审计科,白金荣任副科长至2003年,期间王德晶兼任过科长。2004年,郑艳玲任审计员。审计科每年参与决算,审计财务报表(资产、负债、所有者权益、企业收入、成本费用、税金、利润等项),全面审计财务收支活动和进行专项审计,行使监察、督促、鉴定证明、审计评价的各项职能,协调财务、人事监察等部门进行离任审计,监督交接工作。
  分局审计处每年来场审计一次或两次,作为社会审计的岳华会计师事务所受国家和上级机关的委托,每年来场审计一次,对农场财务决策的真实性做出公证、客观的评估和审计报告。多年来,农场未发现严重违纪现象,并及时纠正审计后提出来的问题。
  1987至1996年,国家财政部绥化驻场组每年春季来场检查上半年财政周转金使用情况,每年年末催收本金和利息,闻处长为驻场组负责人。