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第四节 财务决算审计

第四节 财务决算审计


  1985年8~12月,根据市人民政府关于“要突出抓一下工商大户1984年的财政决算审计”的要求,市审计局抽调部分县审计局人员和聘用离退休财会人员共34人,对市属家电总厂、联营商场等42户工商企业1984年度的财务决算进行审计。并延伸对这些企业1985年度财务收支的审计。审计查出有问题总金额达1723.4万元。其中,违纪额912.1万元,经营性亏损385.7万元,帐目差错金额为425.6万元。审计应收缴违纪金额218.8万元。在42户企业中,决算真实财务收支合规合法、基本没有违纪的单位有6个,占14.2%;财务收支虽有不合法规,但数额不大,决算基本真实单位11个,占26.2%;决算不实、实际多收的单位有13个,占31%;弄虚作假和严重违纪的单位有12个,占28.6%。