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预算执行审计

审计

预算执行审计


  2002年,伊春市审计机关审计2个财税部门和9个预算执行单位。通过审计查出违规行为资金53万元,其中预算执行单位收入不入账、私设"小金库"11万元、截留财政收入6万元、未按"收支两条线"规定 入预算外专户管理的资金14万元、挤占事业费3万元、未履行政府采购手续擅自采购金额19万元。应纠正金额1769万元,其中预算外无计划支出684万元,以及市本级财政未设置总预备费等问题;付代征代扣手续费不及时、多提退代征人扣个人所得税手续费1.86万元;截留专项资金及预算款273万元、截留应缴预算款41万元、挤占挪用206万元、隐瞒收入20万元、违规购固定资产87万元、库存超限额16万元、大额支出19万元、超标准违价收费103万元、未进行开工前审计280万元、其他问题38万元。并提出要强化财政管理、充分发挥财政资金使用效益的建议。