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财政监督检查

财政监督检查


2010年初步建立财政同步监督机制。以构建财政财务同步监督机制为主线,全面推
进财政科学化、精细化管理,认真履行职责,强化监督。围绕建立健全“共同参与、统一协调、
全程监督、规范管理”的财政同步监督机制,成立伊春市财政局财政同步监督工作领导小组。
制定出台《伊春市财政局财政同步监督工作规则》、《伊春市财政局财政同步监督工作考核办
法》、《伊春市财政局财政同步监督操作规程》、《伊春市财政局财政同步监督检查档案管理
制度》、《伊春市财政局机关开展财政同步监督工作实施方案》等配套制度。为使财政监督全
面覆盖,将林业13个政企合一区局也纳入监督范围,制定出台《伊春林业财务同步监督管理办
法》;落实26个同步监督责任科室,明确第一责任人和联络员及其职责;专职机构强化督导,
实行目标考核。围绕积极财政政策、民生政策、公共投资等方面开展8项工作。其中,专项检查
5项,涉及资金24.81亿元,查出各项违纪资金1 892万元,收缴入库14万元,罚款4.8万元,提
出整改建议69条。1.落实并完成市政府重点责任目标所确定的工作。对2009年发行12亿政府债
券资金和9亿元棚改资金进行监督检查。2. 全市“小金库”自查自纠和重点检查。安排部署党
政机关和事业单位、国企、社团“小金库”自查自纠工作。开展重点检查,重点检查户数216户,
其中党政机关172户,社团32户,国企12户。重点检查发现“小金库”23个,其中党政机关22个,
国企1个,涉及金额132.49万元。3.局内部监督检查、审计、测算12户。对局内部4个科室、2个
公司、1个培训中心检查;局属宏远公司撤销清查交接工作;局属4个公司2011年管理费用进行
测算;参与局内会计基础规范工作检查评比工作。4. 省厅部门预算编制和执行情况检查1户。
对广播电视局2008至2009年部门预算编制和执行情况进行检查。对其公务用车超支挤占公用经
费33.4万元和变项使用专项资金1.17万元等违纪问题已提出整改建议并将检查报告报到省厅。
5. 省厅部署的会计信息质量的检查2户。对市环保局、市第一医院两家行政事业单位会计信息
质量进行全面检查,提出整改建议7条。6. 开展2009年度扩大内需专项资金检查。检查46个项
目,涉及资金30 065万元。对其配套资金不到位236.6万元和串项使用资金1 404万元等违纪问
题下达整改意见。7. 开展低保资金检查。对6个区(局)低保资金进行检查。对五营、上甘岭
两个区(局)发放最低生活补助没有达到最低标准问题,提出整改意见。受理举报案件一件。
对举报市区某单位存在“小金库”问题进行检查,对违规违纪资金61万元下达行政处罚决定书,
对单位和个人共处罚款3.7万元。6月初,市纪委牵头,由市监察局、市财政局、市审计局、市
人民银行等共同组成联合检查组,在全市范围内开展专项资金管理检查及监控资金运行,防范
廉政风险工作、调研工作,财政局抽调两人参加,较好地完成工作任务。