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财政监督检查

财政监督检查


2011年,市财政局牢固树立“大监督”理念,以科学化、精细化管理为目标,坚
持科学监督、依法监督,将财政同步监督寓于财政中心工作之中,逐步完善了有利于科学发展
的财政监督机制。完善监督制度,科学制定财政同步监督检查计划。做到“三统一”:一是统
一计划。设计《2011年度财政同步监督日常监督计划表》和《2011年度财政同步监督专项检查
计划表》。二是统一文书。印发《日常监督基本情况统计台账》、《日常监督收支情况统计台
账》和财政检查通知书、检查报告、检查底稿等七种业务用纸。三是统一程序。按照《财政检
查工作办法》和《财政检查工作规则》,结合本局实际,在2010年基础上,制定了2011年的实
施方案和工作措施。同时制定出台了《伊春市财政局同步监督职责分工(试行)》、《伊春市
财政同步监督工作考核办法(试行)》和《伊春市财政局同步监督工作问责办法(试行)》,
下发21个县(市)、区(局),为进一步开展好财政同步监督工作提供了制度保证。强化日常
监督,严把预算、项目审核关。共审核预算单位172个,审减预算资金910万元;共审核项目150
个,审减和取消项目资金18 112万元。关注热点难点,开展专项资金监督检查。关注热点难点
问题,共完成专项检查项目149个,完成年计划的100%,涉及资金24.49亿元。全市两级专职监
督机构共对91个单位的专项资金进行了监督检查,共发现违纪户数10户,违纪资金217.54万元,
罚款3.34万元。一是对8个区(局)2010年下岗再就业资金和低保资金使用情况开展检查,共发现
违规资金100余万元,下达处罚决定书8份,提出整改建议12条;二是开展“小金库”重点检查。
制定《伊春市2011年“小金库”专项治理重点检查方案》,进行总体安排。三是开展内部监督
检查。对财政局有银行账户的12个科室、8个公司和城投办2010~2011年经营和管理情况进行日
常审计,并及时提出整改建议。四是开展会计信息质量检查。共检查8个单位, 发现资产不实
399万元,负债不实505万元,所有者权益不实106万元。各业务科室开展了同步监督专项检查。
共检查124户50余项专项资金,对发现的违规违纪问题进行了统一处理处罚。开展财政同步监督
考核工作。根据考核办法,对27个责任科室2011年同步监督进行了考核。考核结果,获得优秀科
室25个,良好科室2个。与上年相比,优秀科室增加2个,良好科室减少2个。通过考核,全员同步
监督意识不断增强,效果更加明显,监督检查工作初见成效。