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预算执行审计
预算执行审计
对财政部门及9个预算执行单位进行审计,对地税部门2010年度税收征管情况进行
审计,揭示了未编制全口径预算、截留挪用滞拨专项资金、借出预算外资金、无支出计划列支
预算外资金,部分预算执行单位超标准加价,地税部门征收欠缴税款未收取滞纳金、纳税企业
少提缴未申报欠缴各项税金及附加等问题。市审计局代市政府向市人大常委会作了报告,市人
大常委会对审计反映的问题和提出的意见十分关注,要求被审计单位落实审计建议加强整改,
共纠正违纪违规资金9 417万元。