2002年财政预算
2002年财政预算
[2002年财政预算] 2002年全县预算安排的基本原则是:依法征管、保证重点、量入为出、
收支平衡。2002年一般性财政收入安排1 930万元,比上年增长 1.7%。其中主要收入项目:增
值税安排190万元,比上年增长36.7%;营业税安排200万元,比上年下降13.5%;其他工商税安
排525万元,比上年增长8.2%;农业四税安排660万元,比上年下降 16.2%;专款收入安排40万
元,比上年增长42.8%;罚没及行政性收费安排205万元,比上年增长11.4%;其它收入安排110
万元,比上年增长155.8%。按照分税制体制,加减与上级结算,当年总财力 7 146万元,相应
安排支出7 146万元,预算安排收支平衡。
财政支出项目:科技三项费用安排10万元,与上年持平;支农支出安排 140万元,比上年
增长5.3%;农林水事业费安排520万元,比上年下降 9.2%;工交事业费安排59万元,比上年增
长3.5%;文体广播事业费安排230万元,比上年下降11.2%;卫生事业费安排 524万元,比上年
增长0.6%;教育事业费安排201.7万元,比上年增长3%;税务等部门事业费安排 70万元,比上
年下降13.6%;抚恤和社会救济费安排70万元,比上年下降30%;行政事业单位、离退休经费安
排1 263万元,与上年持平;社会保障支出安排 50万元,比上年下降73.4%;行政管理费1 179
万元,比上年下降34.8%;公检法支出安排388万元,比上年下降22.2%;城市维护费安排155万
元,比上年下降20.5%;专款支出安排40万元,比上年增长37.9%。
(孙家福)