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内部业务建设

内部业务建设



  【内部业务建设】 2003年,审计部加强了对林业集团公司所属企事业单位内审工作的
考核,积极促进审计规范化建设。采取以会代训、组织讨论、自学等形式,认真进行政治理论、
政策法规和业务学习。及时转发了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》
等法规文件,组织干部职工系统学习。并组织参加了全国“内部审计规定、准则百题有奖知识
竞赛”活动。对企业实施更加有效的审计监督,运用信息技术开展审计工作,在推进审计过程
电子化和网络化上,注重加强计算机业务和技术培训,使内审人员综合素质不断提高。同时加
强计算机硬件建设,在林业集团公司领导的支持下,审计部及各内审机构配备了19台便携式计
算机。 (马丽鑫)