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预算执行审计
预算执行审计
对财政部门及9 个预算执行单位进行审计,对地税部门2011年度税
收征管情况进行审计,揭示了未编制全口径预算、截留挪用滞拨专项资金、借出
预算外资金、无支出计划列支预算外资金,部分预算执行单位超标准加价,地税
部门征收欠缴税款未收取滞纳金、纳税企业少提缴未申报欠缴各项税金及附加等
问题。市审计局代市政府向市人大常委会作了报告,市人大常委会对审计反映的
问题和提出的意见十分关注,要求被审计单位落实审计建议,加强整改,共纠正
违纪违规资金53 507万元。