第六节 其他审计
第六节 其他审计
1990年,对外来施工企业上缴间接费和工商银行财务收支情况进行审计,审计19个单位,
查出超发奖金、乱收费、私设小金库和漏缴税金等违纪违规资金16.04万元。
1991年,对科技费用、工商银行信贷资金和保险公司财务收支进行审计20项,查出挪用科
技专项资金和私设小金库等违纪违规资金2162.55万元。
1995年,开始同级财政预算执行情况审计,该项审计成为以后各年度的龙头项目。
1997年,对公安系统办案收费、罚没款物、财务收支和对工商市场财务收支、对教育普教
经费及全区农业开发资金进行审计,审计75个单位,查出私设小金库4.4万元、白条列支5.8万
元和虚列支出16.3万元。
2002年,对全区预算执行、下级决算、结核病防治、税收、区10号和 11号住宅楼竣工等6
项进行审计,查出应缴未缴预算收入和专项基金收缴不到位82万元,规范了财务核算手续。
2003年,完成预算执行情况审计1项,查出违规资金81万元,提出审计建议7条。
2004年,完成预算执行情况审计2项,查出违规资金48万元,提出审计建议5条。
2005年,完成预算执行情况审计2项,查出违规资金50万元,提出审计建设3条。
1990~2005年审计情况
表8—7
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