网站首页
要闻动态
机构概况
龙江省情
党史研究
党史知识
志鉴研究
宣传教育
机关党建
馆藏资源
预决算公开
您的当前位置:
首页
>
馆藏资源
>
数字方志
馆藏资源
数字方志
数字年鉴
数字农垦志
史志龙江展馆
章下序
第八章 内部审计监督
章下序
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,主要任务是依照国家法律、法规和政策规定,
对企业内部各基层单位的财务收支及其经济效益和经济责任进行内部审计监督。审计财务计划
或者预算、决算的执行;与财务收支有关的经济活动及其经济效益;国家和单位的资产管理情
况;违犯国家财经法规的行为;本单位领导交办的其他审计事项。