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内部审计

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  坚持“同级监督、下查一级”工作原则,开展评估1项,现场审计9项,其中履职审计1项、财务审计3项、专项审计5项;9个审计项目中,同级监督3个、下查一级6个。投入现场审计工作日60天,参与审计55人次,审计发现问题50条,提出整改建议29条。