概况
林业企业内审
概况
2017年,林业集团公司审计部围绕地委、行署、林业集团公司中心工作,主动适应林区转型发展新常态,强化内部审计资源统筹整合,树立林区内部审计“一盘棋”思想,强化审计业务质量管理,保证各项资金使用规范。全年完成审计项目77项,其中计划内项目43项、计划外项目34项,审计资金总额1406665万元,审减工程支出171万元,查出不规范资金46908万元,纠正不规范资金5608万元,收缴违规资金682万元,提出审计意见建议114条。审计人员现场审计时间平均200天以上。配合国家林业局和地区有关部门开展工作,抽调5人次协助国家林业局基金总站开展国家林业局直属单位经济责任审计项目,抽调15人次配合地区相关部门完成巡视、案件巡查、资产清查等工作任务。对集团公司19家单位的差旅费自查情况进行抽查审计,提出管理建议5条。