网站首页
要闻动态
机构概况
龙江省情
党史研究
党史知识
志鉴研究
宣传教育
机关党建
馆藏资源
预决算公开
您的当前位置:
首页
>
馆藏资源
>
数字方志
馆藏资源
数字方志
数字年鉴
数字农垦志
史志龙江展馆
内部审计
内部审计
继续坚持“同级监督、下查一级”工作原则,开展现场审计8项,其中,履职审计1项,财务审计1项,专项审计5项,后续审计1个。8个审计项目中,同级监督2个、下查一级6个。投入现场审计工作日65天,参与审计人次40人次,审计工作量325(人数*天),审计发现问题45条,提出整改建议29条。