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内部审计

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  继续坚持“同级监督、下查一级”工作原则,开展现场审计8项,其中,履职审计1项,财务审计1项,专项审计5项,后续审计1个。8个审计项目中,同级监督2个、下查一级6个。投入现场审计工作日65天,参与审计人次40人次,审计工作量325(人数*天),审计发现问题45条,提出整改建议29条。