概况
林业企业内审
概况
2018年,林业集团公司审计部围绕地委、行署、林业集团公司中心工作,在2018年的审计项目计划安排中,坚持加强审计资源统筹整合,大力提升审计整体效能原则,牢固树立内部审计“一盘棋”理念,授权各林业局及直属企业的13个审计科负责本单位2017年度中央财政专项补助资金审计、中央投资基本建设资金审计,审计部负责3大类综合审计项目。截至11月末,审计部完成审计及审计调查项目31项。其中,计划内项目23项,计划外项目5项,地区领导临时交办项目3项;审计资金总额1304672.74万元,审减工程支出59.89万元,查出不规范资金76141.02万元,纠正不规范资金15762.5元。提出审计意见建议108条;选派人员协助地委、行署、集团公司相关部门工作16人次212天。