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内部审计

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  坚持“同级监督、下查一级”的工作原则,开展现场审计9项,其中,履职审计2项、财务审计3项、专项审计4项,9个审计项目全部为下查一级。投入现场审计工作日60天,参与审计人次48人次,审计工作量420(人数X天),审计发现问题43条,提出整改建议24条。