概况
林业企业内审
概况
2019年,林业集团公司审计部围绕中心工作,立足全区生态建设大局,紧密联系内部审计工作实际,结合“深化作风整顿优化营商环境”“解放思想推动高质量发展大讨论”工作,按照打好“七大攻坚战”,落实“双十”重点工作要求,围绕地区“两会”精神,安排重点审计项目,进一步发挥林区内部审计的“防范风险,保值增值”作用,全力推动林区内部审计工作向高质量、高标准迈进。审计部依法履行审计职责,各项工作取得了明显成效,全年完成审计及审计调查项目60项,审计资金总额492亿元,审减工程支出204万元,查出不规范资金145亿元,纠正不规范资金2.9亿元,提出审计意见建议118条,为地委、行署和集团公司决策提供了科学有价值的参考。