审计工作
审计工作
全年进行政策跟踪审计项目4个、领导干部经济责任审计项目20个、国有企业资产负债损益情况审计项目1个、预算执行审计项目2个、工程竣工结算审计项目14个,共审计41项。审计查出主要问题金额3377.84万元,其中,管理不规范资金1521.6万元,违规资金600.4万元,工程结算审减资金1255.84万元。发现非金额计量问题25项,下达审计决定30项,提交审计工作报告42篇,提出审计建议45条。审计促进整改,上缴县财政资金68万元,归还原渠道专项资金16.1万元,调账处理资金533万元。