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第五节 专项审计调查

第五节 专项审计调查


  1987年,路局对自筹基建项目进行审计调查,重点调查自筹基建计划安排是否按部、局下达的指标,有无计划外项目;自筹基建和小型基建的款源是否落实;资金来源是否正当三个方面。调查发现有5个二级单位和1个局直单位没有款源或款源不正当的200个零小项目计164万元问题,对此进行处理。
  1989年,路局根据铁道部铁审计〔1989〕142号文件要求,对停缓建项目进行跟踪审计调查。全局停建的21个项目,除有2项因工程进度已完成概算50%以上,可续建外,其他均未发现维护不当、造成损失浪费等问题。为确保路局行车安全投资足额到位并发挥作用,揭露挪用资金、设备投资浪费和管理不到位等问题,自1992年开始进行行车安全投资审计调查。针对存在的问题,审计处要求局、分局有关部门及站段,制订落实计划,对未到设备积极催货,未安装或未完成的项目积极组织安装、检测、调试等工作,尽快投入使用,发挥投资作用。
  1993年,路局开展对外经企业的审计调查,发现外经系统在外汇结算比率上缺乏统一性,在货物进出口时,影响纳税依据的正确性,各项管理制度不够健全,易货核算不完整,会计核算不规范,违纪现象较为普遍。调查组针对问题向局长及有关部门做专题报告,提出改进外经系统经营管理的6条建议。局长批示:“要求外经系统在三个月内改变审计报告中指出的问题,财务处要给予具体的帮助指导。”外经系统进行积极整改。
  1994年,路局开展对外投资审计调查。在全局范围内开展对投资的资金来源、数量、去向、管理效益等情况进行专项审计调查。
  1998年,路局开展养老保险基金和管理费专项审计调查。根据审综发〔1998〕4号文件要求,对全局11个社保中心的养老保险基金和管理费的使用情况进行审计,发现有问题资金18349万元。对固定资产账物不符问题,进行妥善处理。
  1999年,路局对集体职工养老保险基金进行审计调查。
  2003年,路局开展“非典”资金专项审计调查。从5月31日至6月10日,对全局23个医院、5个防疫站、39个车站等119个单位进行重点审计,形成专题报告,上报有关领导。
  2004年7月5日至8月9日,路局审计处对5个分局12个机务段、15个车辆段及12个相关部门2002~2003年机车车辆变价收入和转型积压配件情况进行审计。