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1999年预算安排情况

  1999年全省一般预算收入安排164.5亿元,可比口径比上年快报数增长8%;一般预算支出安排185.5亿元,比上年预算增长7%。收支相抵,加减与中央的各项结算后,当年收支安排是平衡的。
    全省一般预算主要收入项目安排情况是:增值税安排37.3亿元,增长7.5%;营业税安排30.6亿元,增长7.6%;农业税安排11.6亿元,增长5.9%;农业特产税安排4.4亿元,增长5%;企业所得税安排8.5亿元,增长7.4%;企业亏损补贴安排3.9亿元,下降2.2%。全省一般预算主要支出项目安排情况是:基本建设支出安排5.9亿元,下降10.5%;企业挖潜改造资金安排6.3亿元,下降26.7%;科学事业费和科技三项费用支出安排4.1亿元,增长17.1%;支农支出安排4.7亿元,增长7%;教育支出安排31.8亿元,增长8%;卫生经费安排10.5亿元,增长7%;公检法司支出安排9.9亿元,增长8%;社会保障补助支出安排6.6亿元;行政管理费支出安排16.6亿元,增长8%;预备费安排3.3亿元。
    1999年,省本级一般预算收入安排44.6亿元,增长7.2%;一般预算支出安排61.2亿元,增长7%。省本级主要收入项目安排情况是:增值税安排18.6亿元,增长7.5%;营业税安排9.8亿元,增长7.6%;企业所得税安排8093万元,增长5.5%;企业亏损补贴安排1亿元,增长8.3%;资源税安排12.8亿元,增长3.1%。省本级主要支出项目安排情况是:基建支出安排3.1亿元,增长10.7%;企业挖潜改造资金当年未安排,只安排了2亿元的企业扭亏增盈贷款贴息资金;科技三项费用和科学事业费安排2.7亿元,增长33.2%;支农支出安排2.8亿元,增长7%;教育支出安排5.1亿元,增长8%;卫生经费安排1.6亿元,增长7%;社会保障补助支出安排1.2亿元;公检法司支出安排2.8亿元,增长8%;行政管理费支出安排1.5亿元,增长8%;预备费安排6 127万元。
    按上述安排,1999年全省新增因素47.5亿元,减去当年增收12.2亿元和调整支出结构、减少竞争性投资7亿元后,缺口28.3亿元。为在诸多减收增支因素的情况下力争实现财政收支平衡,对28.3亿元的缺口拟采取以下措施解决:调入预算外资金11亿元,调入财政周转金2亿元;进一步强化财税征管,调整支出结构并争取财政部支持消化15.3亿元。
    1999年,全省基金预算收入安排23.2亿元,比上年增长5.6%;基金预算支出安排23.2亿元,比上年增长12.2%。其中:省本级基金收入安排18.5亿元,增长5.4%;基金支出安排18.5亿元,增长10.5%。全省和省本级当年预算收支安排都是平衡的。
    1999年,全省预算外收入安排124.3亿元,比上年预计完成增长8%;预算外支出安排123.6亿元,比上年预计增长10%,当年收支安排基本平衡。(陈佩钢 曹振克)