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稽核审计

  省建行充分发挥各级审计部门的作用,加强内审监控机制的建设。对全省7个二级分行的内控制度进行了全面稽审评价,对存在问题严重的行予以通报并限期整改;对离职、离任和调离的二级分行行长全部进行了离任审计,对个别在任期间违规发放贷款问题严重的干部,采取了停发放工资,专职收贷等严厉措施;针对各行普遍存在的信贷风险,全省各级行处进行二次全面深入的信贷管理情况稽审,重点对全省各二级分行执行信贷转授权、小额抵押贷款及信贷内部控制制度执行情况进行了集中稽审。对超越信贷授权权限贷款、绕规模贷款和账外贷款行为进行了认真查处。全年省行4次召开专题行长办公会议,听取稽审情况汇报,5次下发通报文件,对进一步规范各级机构的经营行为,发挥了重要作用。(侯天影 王玉明)