行政事业审计
全省各级审计机关共审计行政事业单位2 354个,查出违法违规行为资金22.5亿元、管理不规范资金42.4亿元、损失浪费资金0.2亿元,其中应上缴财政金额1.1亿元、应归还原渠道资金14.2亿元、应调账处理17.1亿元;向纪检、司法机关移送案件39起,涉案人员41人,涉案金额1 001万元;形成专题或综合性审计报告及审计调查报告1 533份;提出审计建议1 590条,被采纳880条。在对省直机关事务管理局2005年度的预算执行审计和决算(草案)审签中,揭示了决算少计收入、漏缴税金、应缴未缴财政专户、挤占挪用专项资金、虚列支出等问题,并将审计查出的出纳员涉嫌挪用、贪污公款问题移交主管部门处理;在对省档案局2005年度的预算执行审计中,揭示了应缴未缴财政专户、未履行政府采购手续购置资产、会计基础工作不规范等问题;在对省政府驻上海办事处2005年度的预算执行审计中,揭示了挪用专项经费、其他收入未编入部门收入预算、扩大开支范围、大额使用现金、往来账款清理不及时等问题;在对全省100所医院2005年度财务收支审计和审计调查中,揭示了医疗服务违规收费、医院药品违规加价、卫生材料和医用器材超标准定价、医院财务收支违法违规、部分医院盲目购置设备效益低下等问题,并从强化政府职责、加强医院管理、强化社会监督等方面提出了审计建议,审计报告被省领导批示;在对全省100个交警大队2005年度财务收支审计和审计调查中,揭示了违规收费及截留滞留应缴财政资金、私存私放、“小金库”资金、挤占挪用、超标准列支及虚列支出、固定资产管理混乱、部分交警队资金使用效益较差等问题,分析了问题产生的原因,提出完善经费保障体制、理顺交警部门的人员编制、加强财务管理等审计建议,审计报告被省领导批示。 (孙洪波)